四川监管局部门预算公开(2025年)

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中国民用航空西南地区管理局 2025-04-21

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文件是中国民用航空四川安全监督管理局2025年度的部门预算文件,以下是其核心内容的详细整理:

一、基本情况

主要职能:民航四川监管局负责辖区内民航应急工作、重大事项组织协调、民航规划、投资、价格监管、行业统计、网络和信息安全监管等工作。此外,还包括对民用航空运输市场秩序、客货运输安全、危险品运输、民用航空运营人运行合格审定、飞行人员和乘务人员资格管理、民用机场安全运行、总体规划、净空保护、民航专业工程建设项目、航油企业安全运行等的监督管理。

预算单位构成:民航四川监管局为三级预算单位,内设10个处室,包括行政办公室、党委办公室、航空安全办公室、运输处、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处。

二、部门预算表

部门收支总表:

收入总计:2421.72万元,其中一般公共预算拨款收入1498.60万元,上年结转923.12万元。

支出总计:2421.72万元,包括社会保障和就业支出300.30万元、卫生健康支出140.80万元、交通运输支出1711.12万元、住房保障支出269.50万元。

部门收入总表:总收入2421.72万元,包括一般公共预算拨款收入1498.60万元,上年结转923.12万元。

部门支出总表:总支出2421.72万元,其中基本支出2328.72万元,项目支出93万元。

财政拨款收支总表:财政拨款收入总计1567.23万元,支出总计1567.23万元,包括社会保障和就业支出164万元、卫生健康支出83.23万元、交通运输支出1187.93万元、住房保障支出132.07万元。

一般公共预算支出表:2025年预算数1498.60万元,比2024年执行数减少16.43万元,减少1.08%。主要支出包括交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

一般公共预算基本支出表:基本支出1405.60万元,其中人员经费1108.60万元,公用经费297万元。

政府性基金预算支出表:2025年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表:2025年无国有资本经营预算支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表:2025年“三公”经费预算数为31.20万元,包括因公出国(境)费7万元、公务用车购置及运行费23万元、公务接待费1.20万元。

三、部门预算情况说明

收支预算总体说明:2025年收支总预算2421.72万元,收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转,支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

收入预算说明:2025年收入预算2421.72万元,其中一般公共预算拨款收入占61.88%,上年结转占38.12%。

支出预算说明:2025年支出预算2421.72万元,基本支出占96.16%,项目支出占3.84%。

财政拨款收支说明:2025年财政拨款收支总预算1567.23万元,收入包括一般公共预算拨款,支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

一般公共预算支出说明:2025年一般公共预算当年财政拨款1498.60万元,比2024年执行数减少1.08%。主要支出科目为交通运输支出,占部门支出总额的75.47%。

一般公共预算基本支出说明:2025年一般公共预算基本支出1405.60万元,包括人员经费和公用经费。

“三公”经费预算说明:2025年“三公”经费预算数为31.20万元,比2024年预算数减少4.37万元。

其他重要事项说明:

机关运行经费:2025年机关运行经费财政拨款预算297万元,较2024年增加6万元。

政府采购情况:2025年政府采购预算总额7.16万元,均为政府采购货物预算。

国有资产占有使用情况:截至2024年7月31日,共有车辆4辆,单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

预算绩效情况:2025年对民航四川监管局项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款93万元。

四、名词解释

收入科目:

一般公共预算拨款收入:中央财政当年拨付的资金。

政府性基金预算拨款收入:财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

其他收入:除上述收入以外的收入。

上年结转:以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

支出科目:

社会保障和就业支出:政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出:政府卫生健康方面的支出。

交通运输支出:交通运输和邮政业方面的支出。

住房保障支出:政府用于住房方面的支出。

其他:

机关运行经费:保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

“三公”经费:中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、附件

民航监管项目绩效目标表:项目名称为民航监管项目,年度资金总额1万元,主要目标包括强化安全监管、提升监管能力、确保辖区安全运行等。

飞标适航项目绩效目标表:项目名称为飞标适航项目,年度资金总额92万元,主要目标包括开展机场安全监管、人员资质管理、飞行人员专业能力提升、维修安全监管等。

总结

预算规模:2025年民航四川监管局的收支总预算为2421.72万元,其中一般公共预算拨款收入占比较大。

支出结构:交通运输支出占主导地位,其次是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

“三公”经费:2025年预算数为31.20万元,较2024年有所减少,体现了“过紧日子”的要求。

绩效目标:通过实施绩效目标管理,确保项目资金的有效使用,提升安全监管能力和效率。

原文链接 : 点击查看

四川监管局部门预算公开(2025年).pdf


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