一、单位概况
主要职能:
- 空警三支队的主要职责是防范和制止劫机、炸机以及非法干扰民航飞行安全的行为,保护机上旅客生命财产安全。
部门预算单位构成:
- 空警三支队2025年部门预算组成单位包括1个行政单位。
二、部门预算表
部门收支总表:
- 收入总计:10,424.94万元,包括一般公共预算拨款收入5,217.81万元、其他收入0.06万元,以及上年结转5,207.07万元。
- 支出总计:10,424.94万元,包括公共安全支出10,062.50万元和住房保障支出362.44万元。
部门收入总表:
- 上年结转:5,207.07万元。
- 本年收入:5,217.81万元(一般公共预算拨款)和0.06万元(其他收入)。
部门支出总表:
- 公共安全支出:10,062.50万元,其中基本支出9,962.18万元,项目支出100.32万元。
- 住房保障支出:362.44万元。
财政拨款收支总表:
- 本年收入:5,217.81万元(一般公共预算拨款)。
- 上年结转:5,207.07万元(一般公共预算拨款)。
- 本年支出:10,424.88万元,包括公共安全支出10,062.44万元和住房保障支出362.44万元。
一般公共预算支出表:
- 公共安全支出:2025年预算数4,855.37万元,比2024年执行数减少102.34万元,下降2.10%。
- 住房保障支出:362.44万元,与2024年执行数持平。
一般公共预算基本支出表:
- 人员经费:3,361.25万元,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等。
- 公用经费:1,763.76万元,包括办公费、水费、电费、邮电费等。
政府性基金预算支出表:
国有资本经营预算支出表:
财政拨款预算“三公”经费支出表:
- 2025年“三公”经费预算数为160.99万元,其中:公务用车购置及运行费159.79万元,公务接待费1.20万元。
三、部门预算情况说明
收支总表说明:
- 2025年部门收支总预算10,424.94万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括公共安全支出和住房保障支出。
收入总表说明:
- 收入预算10,424.94万元,其中一般公共预算财政拨款收入占50.05%,上年结转占49.95%。
支出总表说明:
- 支出预算10,424.94万元,基本支出占99.04%,项目支出占0.96%。
财政拨款收支总表说明:
- 财政拨款收支总预算10,424.88万元,收入包括本年收入和上年结转;支出包括公共安全支出和住房保障支出。
一般公共预算支出表说明:
- 2025年一般公共预算拨款支出5,217.81万元,比2024年执行数减少102.34万元,下降1.90%。
一般公共预算基本支出表说明:
- 一般公共预算基本支出5,125.01万元,包括人员经费和公用经费。
财政拨款预算“三公”经费支出表说明:
- 2025年“三公”经费预算数为160.99万元,与2024年持平。
其他事项说明:
- 机关运行经费:1,763.76万元。
- 政府采购情况:2025年无政府采购项目。
- 国有资产占有使用情况:截至2024年7月底,共有车辆24辆。
- 预算绩效情况说明:对项目支出全面实行绩效目标管理。
四、名词解释
对预算表中涉及的专业术语进行了解释,例如:
一般公共预算拨款收入
上年结转
公共安全支出
住房保障支出
基本支出
项目支出
三公经费
机关运行经费
五、附件
民航公安专项业务费项目绩效目标表:
- 项目名称:空警公安业务费空警三支队经费。
- 年度资金总额:100.32万元。
- 绩效目标:确保空防安全,杜绝劫、炸机事件,妥善处置机上非法干扰事件;抓好日常和定期训练,提高空警能力水平;落实好信息分析研判,为执勤提供情报支持;抓好日常航班空防安全,重点保障押解航班任务。
- 具体指标包括空防安全情报信息收集次数、航空安保培训合格率、航空安全保卫架次、公安干警满意度等。
附件:
中国民航空中警察总队三支队2025年部门预算公开.pdf
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