中国民用航空中南地区空中交通管理局广西分局2025年的预算公开文件,以下是其核心内容的详细梳理:
一、单位基本情况
(一)主要职能
广西空管分局主要负责南宁辖区内的空中交通管理,保障空中交通安全。具体职能包括:
指挥与协调民航飞行活动。
提供空中交通管理服务。
执行航班时刻和空域容量等资源分配。
负责专机、重要飞行活动和民航飞行器搜寻援救空管保障工作。
(二)单位机构设置
业务管理部门(7个):办公室、计划基建部、人力资源部、财务部、综合业务部、安全管理部、党委办公室。
运行机构(3个):管制运行部、技术保障部、气象台。
二、2025年部门预算表
(一)部门收支总表
收入总计:41,406.56万元
- 事业收入:40,507.08万元(97.83%)
- 其他收入:543.00万元(1.31%)
- 上年结转:356.48万元(0.86%)
支出总计:41,406.56万元
- 交通运输支出:37,490.37万元
- 住房保障支出:1,045.00万元
- 结转下年:2,871.19万元
(二)部门收入总表
总计:41,406.56万元
主要来源:事业收入(97.83%)、其他收入(1.31%)、上年结转(0.86%)
(三)部门支出总表
交通运输支出:37,490.37万元
- 基本支出:18,280.79万元
- 项目支出:472.58万元
- 上缴上级支出:18,737.00万元
住房保障支出:1,045.00万元(全部为住房公积金)
(四)财政拨款收支总表
2025年无财政拨款收入和支出。
(五)其他预算表
2025年未使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排支出。
2025年无“三公”经费支出。
三、2025年预算情况说明
(一)收支预算总体说明
2025年收支总预算41,406.56万元,收入主要来自事业收入和其他收入。
支出主要用于交通运输和住房保障。
(二)收入预算说明
事业收入占主导,占比97.83%。
(三)支出预算说明
基本支出占50.15%,项目支出占1.23%,上缴上级支出占48.62%。
(四)财政拨款收支说明
2025年无财政拨款收入和支出。
(五)政府采购情况
2025年政府采购预算总额2,896.30万元,其中货物551.30万元、工程300万元、服务2,045万元。
(六)国有资产占有使用情况
截至2024年7月31日,共有车辆20辆,价值100万元以上设备92台(套)。
2025年计划购置车辆0辆,设备0台(套)。
(七)预算绩效管理情况
2025年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算金额472.58万元。
(八)主要任务和支出政策
主要任务:
- 提高政治站位,持续过紧日子。
- 保障安全生产,规范预算收支。
- 加强预算管理,强化资金管控。
- 注重项目管理,提升资金效益。
支出政策:
- 严控预算支出,保重点压一般,严格按预算批复开支。
- 四保一严控,预算支出严格做到保安全、保运行、保重大、保完工。
- 规范采购管理、固定资产投资支出管理及项目支出绩效目标管理,无预算不支出,无计划不支出。
(九)贯彻落实过紧日子要求
厉行节约,严控一般性支出,优化支出结构,合理保障重点支出需求。
四、名词解释
收入科目:包括政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入等。
支出科目:包括交通运输支出、住房保障支出等。
五、附件
包含两个项目绩效目标表:
- 广西空管分局广西壮族自治区航线补贴项目
- 年度资金总额:323.29万元
- 目标:提升运行保障能力,减少陈旧设施运行安全隐患。
- 绩效指标:全年保障架次≥8万架次、一般事故情况≤1起、航线补贴基础奖励≥50万元等。
- 广西空管分局2025年安全生产和应急保障项目
- 年度资金总额:144.29万元
- 目标:完善和更新空管设备,提升空管保障能力。
- 绩效指标:一般事故情况≤1起、信息化系统建设验收合格率≥95%、购置设备到位及时率≥95%等。
核心重点
预算规模:2025年收支总预算41,406.56万元,主要依赖事业收入。
支出结构:基本支出占50.15%,项目支出占1.23%,上缴上级支出占48.62%。
无财政拨款:2025年无财政拨款收入和支出。
绩效管理:对项目支出实施绩效目标管理,确保资金效益。
主要任务:保障安全生产,规范预算收支,加强资金管控。
支出政策:严控预算支出,优化资源配置,合理保障重点支出需求。
中国民用航空中南地区空中交通管理局广西分局预算(2025年)公开文件.pdf
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