中国民用航空中南地区空中交通管理局广西分局预算(2025年)公开文件

发动机燃烧室产业链月度动态报告 获取样刊

民航局中南空管局 2025-05-14

119 0 0

中国民用航空中南地区空中交通管理局广西分局2025年的预算公开文件,以下是其核心内容的详细梳理:

一、单位基本情况

(一)主要职能

广西空管分局主要负责南宁辖区内的空中交通管理,保障空中交通安全。具体职能包括:

  • 指挥与协调民航飞行活动。
  • 提供空中交通管理服务。
  • 执行航班时刻和空域容量等资源分配。
  • 负责专机、重要飞行活动和民航飞行器搜寻援救空管保障工作。
  • (二)单位机构设置

  • 业务管理部门(7个):办公室、计划基建部、人力资源部、财务部、综合业务部、安全管理部、党委办公室。
  • 运行机构(3个):管制运行部、技术保障部、气象台。
  • 二、2025年部门预算表

    (一)部门收支总表

  • 收入总计:41,406.56万元
    • 事业收入:40,507.08万元(97.83%)
    • 其他收入:543.00万元(1.31%)
    • 上年结转:356.48万元(0.86%)
  • 支出总计:41,406.56万元
    • 交通运输支出:37,490.37万元
    • 住房保障支出:1,045.00万元
    • 结转下年:2,871.19万元
  • (二)部门收入总表

  • 总计:41,406.56万元
  • 主要来源:事业收入(97.83%)、其他收入(1.31%)、上年结转(0.86%)
  • (三)部门支出总表

  • 交通运输支出:37,490.37万元
    • 基本支出:18,280.79万元
    • 项目支出:472.58万元
    • 上缴上级支出:18,737.00万元
  • 住房保障支出:1,045.00万元(全部为住房公积金)
  • (四)财政拨款收支总表

  • 2025年无财政拨款收入和支出。
  • (五)其他预算表

  • 2025年未使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排支出。
  • 2025年无“三公”经费支出。
  • 三、2025年预算情况说明

    (一)收支预算总体说明

  • 2025年收支总预算41,406.56万元,收入主要来自事业收入和其他收入。
  • 支出主要用于交通运输和住房保障。
  • (二)收入预算说明

  • 事业收入占主导,占比97.83%。
  • (三)支出预算说明

  • 基本支出占50.15%,项目支出占1.23%,上缴上级支出占48.62%。
  • (四)财政拨款收支说明

  • 2025年无财政拨款收入和支出。
  • (五)政府采购情况

  • 2025年政府采购预算总额2,896.30万元,其中货物551.30万元、工程300万元、服务2,045万元。
  • (六)国有资产占有使用情况

  • 截至2024年7月31日,共有车辆20辆,价值100万元以上设备92台(套)。
  • 2025年计划购置车辆0辆,设备0台(套)。
  • (七)预算绩效管理情况

  • 2025年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算金额472.58万元。
  • (八)主要任务和支出政策

  • 主要任务:
    • 提高政治站位,持续过紧日子。
    • 保障安全生产,规范预算收支。
    • 加强预算管理,强化资金管控。
    • 注重项目管理,提升资金效益。
  • 支出政策:
    • 严控预算支出,保重点压一般,严格按预算批复开支。
    • 四保一严控,预算支出严格做到保安全、保运行、保重大、保完工。
    • 规范采购管理、固定资产投资支出管理及项目支出绩效目标管理,无预算不支出,无计划不支出。
  • (九)贯彻落实过紧日子要求

  • 厉行节约,严控一般性支出,优化支出结构,合理保障重点支出需求。
  • 四、名词解释

  • 收入科目:包括政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入等。
  • 支出科目:包括交通运输支出、住房保障支出等。
  • 五、附件

  • 包含两个项目绩效目标表:
    1. 广西空管分局广西壮族自治区航线补贴项目
      • 年度资金总额:323.29万元
      • 目标:提升运行保障能力,减少陈旧设施运行安全隐患。
      • 绩效指标:全年保障架次≥8万架次、一般事故情况≤1起、航线补贴基础奖励≥50万元等。
    2. 广西空管分局2025年安全生产和应急保障项目
      • 年度资金总额:144.29万元
      • 目标:完善和更新空管设备,提升空管保障能力。
      • 绩效指标:一般事故情况≤1起、信息化系统建设验收合格率≥95%、购置设备到位及时率≥95%等。
  • 核心重点

  • 预算规模:2025年收支总预算41,406.56万元,主要依赖事业收入。
  • 支出结构:基本支出占50.15%,项目支出占1.23%,上缴上级支出占48.62%。
  • 无财政拨款:2025年无财政拨款收入和支出。
  • 绩效管理:对项目支出实施绩效目标管理,确保资金效益。
  • 主要任务:保障安全生产,规范预算收支,加强资金管控。
  • 支出政策:严控预算支出,优化资源配置,合理保障重点支出需求。
  • 原文链接 : 点击查看

    中国民用航空中南地区空中交通管理局广西分局预算(2025年)公开文件.pdf


    评论 (0)


    暂无评论

    免费试用


    请完善以下信息,我们将会尽快与您联系
    若当前手机号码未注册航空产业网,系统在您提交信息之后会自动为您注册账号
    用户密码默认手机号码最后6位