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2019年11年08日
中国民用航空器适航审定中心 2025-04-15
《中国民用航空适航审定中心部门预算(2025年)》文件详细列出了该中心2025年的预算安排、主要职责、机构设置以及预算收支的具体情况。文件分为五个部分,涵盖了预算表、预算情况说明、名词解释和附件等内容。以下是对该文件核心内容的详细介绍:
一、民航适航审定中心概况
(一)主要职责
中国民用航空适航审定中心根据民航发〔2022〕35号文件,承担以下职责:
负责正常类、实用类、特技类、通勤类和运输类飞机等民用航空产品的型号合格审定及相关管理工作。
负责国产民用航空产品的补充型号合格审定和证后管理工作。
负责辅助动力装置和国产航电类机载设备的技术标准规定项目设计批准相关审定工作。
负责国产民用航空产品拟安装的进口机载设备设计批准认可相关审定工作。
完成航空器适航审定司交办的其他事项。
(二)机构设置
中国民用航空适航审定中心作为民航局二级预算单位,下辖上海、沈阳、江西审定中心及西安、广州、成都审定分中心。其中,江西审定中心由江西省与民航局合作共建,经费由江西省保障;广州、成都审定分中心暂无预算单位代码,其2025年度预算数据纳入适航审定中心本级合并报送。
二、2025年部门预算表
(一)部门收支总表
收入总计:20,106.47万元,包括一般公共预算拨款收入3,937.92万元、政府性基金预算拨款收入938万元、事业收入1,851.97万元、其他收入9,241.93万元、使用非财政拨款结余1,256.86万元、上年结转2,879.79万元。
支出总计:20,106.47万元,包括社会保障和就业支出1,060.06万元、交通运输支出17,925.42万元、住房保障支出1,120.99万元。
(二)部门收入总表
总收入为20,106.47万元,其中上年结转2,879.79万元、一般公共预算拨款收入3,937.92万元、政府性基金预算拨款收入938万元、事业收入1,851.97万元、其他收入9,241.93万元、使用非财政拨款结余1,256.86万元。
(三)部门支出总表
总支出为20,106.47万元,其中基本支出16,940.43万元、项目支出3,166.04万元。
主要支出科目包括社会保障和就业支出1,060.06万元、交通运输支出17,925.42万元、住房保障支出1,120.99万元。
(四)财政拨款收支总表
财政拨款收入总计5,668.27万元,包括本年收入4,875.92万元(一般公共预算拨款3,937.92万元、政府性基金预算拨款938万元)和上年结转792.35万元。
财政拨款支出总计5,668.27万元,包括社会保障和就业支出682.64万元、交通运输支出3,973.71万元、住房保障支出1,011.92万元。
(五)一般公共预算支出表
2025年一般公共预算支出总计3,937.92万元,主要用于社会保障和就业支出、交通运输支出和住房保障支出。
(六)一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出总计3,376.75万元,其中人员经费2,815.15万元、公用经费561.60万元。
(七)政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出总计938万元,全部用于民航发展基金支出。
(八)国有资本经营预算支出表
本单位不涉及国有资本经营预算。
(九)财政拨款预算“三公”经费支出表
2025年“三公”经费财政拨款预算数为9.36万元,全部用于公务接待费。
三、2025年部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况
2025年收支总预算为20,106.47万元,涵盖社会保障和就业支出、交通运输支出和住房保障支出。
(二)收入预算情况
收入来源包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余和上年结转。
(三)支出预算情况
支出预算中基本支出占84.25%,项目支出占15.75%。
(四)财政拨款收支预算总体情况
财政拨款收支总预算为5,668.27万元,主要用于社会保障和就业、交通运输和住房保障支出。
(五)一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算支出与2024年基本持平,重点保障C919、Z15、CJ1000A等重点型号审查及证后管理工作。
(六)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出主要用于人员经费和公用经费。
(七)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出主要用于民航安全管理体系建设、安全技术应用推广等。
(八)国有资本经营预算情况
本单位不涉及国有资本经营预算。
(九)“三公”经费财政拨款预算支出情况
2025年“三公”经费预算数为9.36万元,主要用于公务接待。
(十)其他重要事项说明
2025年主要任务包括推进重点型号审查工作、提升适航审定能力、谋划科技创新能力建设等。
2025年政府采购预算总额为1,049.29万元。
截至2024年7月31日,中心及所属单位无自有办公用房和车辆。
2025年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目预算资金3,166.04万元。
四、名词解释
文件对收入科目、支出科目、“三公”经费等进行了详细解释。
五、附件
附件部分列出了多个项目的绩效目标表,包括飞标适航项目、民航发展基金支出项目、能力提升项目等,详细列出了各项目的实施单位、资金总额、年度总体目标以及绩效指标。
总结
该文件全面展示了中国民用航空适航审定中心2025年的预算安排,明确了收入来源、支出方向和重点项目,体现了中心在保障民航安全、推动适航审定工作规范化和提升科技创新能力方面的努力。同时,通过详细的预算表和绩效目标表,展示了中心对资金使用的精细化管理和对项目实施效果的严格要求。
中国民用航空适航审定中心部门预算(2025).pdf
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