中国民用航空福建安全监督管理局2025年部门预算

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中国民用航空华东地区管理局 2025-04-25

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《中国民用航空福建安全监督管理局2025年部门预算》文件详细列出了该局2025年的收支预算、资金分配、项目绩效目标等信息,反映了其在公共安全、交通运输、社会保障等方面的财政安排和管理目标。

一、单位概况

中国民用航空福建安全监督管理局(简称“民航福建监管局”)是民航华东地区管理局的派出机构,规格为副司局级。其主要职责包括:

民航应急工作和重大事项的组织协调。

民航规划、投资、价格监管及行业统计。

民航网络和信息安全监管。

民用航空运输和通用航空市场秩序监管。

飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。

民用航空器维修单位合格审定及监督管理。

民用机场安全运行、总体规划、净空保护等监督管理。

民航空管系统运行和安全状况监督检查。

民用航空安全保卫监督检查。

承办民航局、民航地区管理局交办的其他事项。

二、2025年部门预算表

(一)部门收支总表

收入总计:1,915.76万元,包括一般公共预算拨款收入1,034.18万元、其他收入598.30万元、上年结转283.28万元。

支出总计:1,915.76万元,涵盖公共安全、社会保障、卫生健康、交通运输、住房保障等支出。

(二)部门收入总表

一般公共预算拨款收入占53.98%,其他收入占31.23%,上年结转占14.79%。

(三)部门支出总表

基本支出:1,699.65万元,占88.72%。

项目支出:216.11万元,占11.28%。

(四)财政拨款收支总表

本年收入:1,034.18万元,全部为一般公共预算拨款。

上年结转:65.26万元。

本年支出:1,099.44万元,主要用于交通运输、社会保障、住房保障、公共安全和卫生健康。

(五)一般公共预算支出表

交通运输支出:680.62万元,占比65.81%。

社会保障和就业支出:141.31万元,占比13.66%。

住房保障支出:81万元,占比7.83%。

公共安全支出:71.10万元,占比6.88%。

卫生健康支出:60.15万元,占比5.82%。

(六)一般公共预算基本支出表

人员经费:816.01万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费等。

公用经费:178万元,包括办公费、水电费、差旅费、培训费等。

(七)政府性基金预算支出表

2025年无政府性基金预算支出。

(八)国有资本经营预算支出表

2025年无国有资本经营预算支出。

(九)财政拨款预算“三公”经费支出表

“三公”经费预算:9.26万元,包括公务用车购置及运行费8万元、公务接待费1.26万元。

三、预算情况说明

收入支出预算总体情况:2025年收支总预算1,915.76万元,收入包括一般公共预算拨款、其他收入和上年结转。

支出预算:基本支出占88.72%,项目支出占11.28%。

财政拨款收支预算:2025年财政拨款收支总预算1,099.44万元。

一般公共预算支出:2025年一般公共预算当年财政拨款1,034.18万元,比2024年减少31.15万元,降低2.92%。

一般公共预算基本支出:994.01万元,其中人员经费816.01万元,公用经费178万元。

“三公”经费支出:2025年预算9.26万元,主要用于公务用车和公务接待。

其他重要事项:包括机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用情况和预算绩效情况。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入:中央财政当年拨付的资金。

政府性基金预算拨款收入:财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

机关运行经费:保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、附件

(一)公安业务费绩效目标表

项目名称:公安业务费

年度资金总额:6.17万元

年度总体目标:保障辖区空防安全和运输生产秩序,开展安保检查、审计和培训。

绩效指标:包括空防安全检查次数、航空安保培训人次、航空安保审计次数等。

(二)飞标适航项目绩效目标表

项目名称:飞标适航项目

年度资金总额:61.12万元

年度总体目标:完成辖区内飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。

绩效指标:包括飞行标准类检查工作数量、航空卫生管理类检查工作数量、机场管理类检查工作数量等。


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