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2019年11年08日
中国民用航空西南地区管理局 2025-04-25
中国民用航空丽江安全监督管理局2025年度的部门预算报告,详细列出了该局的基本情况、预算收支、财政拨款安排、以及相关的名词解释和附件信息。以下是核心内容的整理:
一、民航丽江监管局基本情况
(一)主要职能
监督检查:对辖区内民航企事业单位执行国家法律法规和民航局规章、制度和标准的监督检查。
事故调查:按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理。
审定与管理:负责民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定等。
市场监督:对辖区内民用航空市场实施监督管理,组织协调专机保障工作。
其他事项:承办民航局、西南局交办的其他事项。
(二)机构情况
民航丽江监管局为三级预算单位,内设7个处、办,包括行政办公室、党委办公室、运输处、飞行标准处、机场处、空中交通管理处、空防处。
二、2025年部门预算表
文件中包含详细的预算表格,涉及部门收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、基本支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、财政拨款“三公”经费支出表等。
三、2025年部门预算情况说明
(一)收支预算总体说明
总预算:2025年收支总预算为534.76万元。
收入来源:包括一般公共预算拨款收入327.80万元(占61.30%),上年结转206.96万元(占38.70%)。
支出方向:涵盖公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
(二)收入预算情况
2025年收入预算534.76万元,主要来源于一般公共预算拨款和上年结转。
(三)支出预算情况
总支出:534.76万元,其中基本支出496.76万元(占92.89%),项目支出38万元(占7.11%)。
(四)财政拨款收支说明
收入:本年收入327.80万元,上年结转26.97万元,均为一般公共预算拨款。
支出:公共安全支出53.50万元(占比15.08%)、社会保障和就业支出33.67万元(占比9.49%)、卫生健康支出15.10万元(占比4.26%)、交通运输支出237.50万元(占比66.94%)、住房保障支出15.00万元(占比4.23%)。
(五)一般公共预算支出情况
总拨款:327.80万元,比2024年减少37.33万元,减幅10.22%。
主要支出科目:
交通运输支出237.50万元(占比66.94%)。
公共安全支出53.50万元(占比15.08%)。
社会保障和就业支出33.67万元(占比9.49%)。
住房保障支出15.00万元(占比4.23%)。
卫生健康支出15.10万元(占比4.26%)。
(六)一般公共预算基本支出情况
基本支出:327.80万元,包括人员经费289.80万元和公用经费94万元。
(七)“三公”经费预算情况
总预算:11万元,包括公务用车购置及运行费9万元,公务接待费1万元,公务出国费1万元。
(八)其他重要事项说明
机关运行经费:94万元,比2024年增加18万元,主要由于民航公安行政运行经费增加。
政府采购情况:2025年无政府采购预算。
国有资产占有使用情况:截至2024年7月31日,共有车辆2辆,单位价值100万元以上设备1台(套)。
预算绩效情况:2025年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款38万元。
四、名词解释
文件对收入科目、支出科目、机关运行经费、“三公”经费等进行了详细解释。
五、附件
包含民航公安专项业务费项目支出绩效目标表、民航监管项目支出绩效目标表、飞标适航项目支出绩效目标表等附件内容。
核心重点
预算规模:2025年总预算534.76万元,主要来源于财政拨款。
支出重点:交通运输支出占比最高(66.94%),主要用于民航安全监管。
“三公”经费:预算11万元,主要用于公务用车运行维护和公务接待。
机构运行:机关运行经费94万元,比2024年增加18万元。
资产管理:现有车辆2辆及价值100万元以上设备1台(套)。
绩效管理:对项目支出全面实施绩效目标管理,确保资金使用效益。
中国民用航空丽江安全监督管理局部门预算(2025年).pdf
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