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2019年11年08日
中国民用航空西南地区管理局 2025-04-25
中国民用航空四川安全监督管理局2025年度的部门预算报告,详细列出了该局的基本情况、预算收支、财政拨款安排、以及相关的名词解释和附件信息。以下是核心内容的整理:
一、民航四川监管局基本情况
(一)主要职能
应急与协调:承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调。
规划与监管:负责民航规划、投资、价格监管、行业统计、网络和信息安全监管。
事故调查:参与民航飞行事故、航空地面事故的调查,组织事故征候和不安全事件的调查。
市场监督:监督管理民用航空运输和通用航空市场秩序、客货运输安全、危险品运输。
运行合格审定:负责民用航空运营人、飞行训练机构的合格审定和监督管理。
人员资格管理:管理飞行人员、乘务人员、飞行签派人员、维修人员的资格。
机场监督:监督管理民用机场的安全运行、总体规划、净空保护。
空管监督:监督检查民航空管系统运行和安全状况,协调专机、重要飞行保障和搜寻救援工作。
其他事项:承办管理局交办的其他事项。
(二)预算单位构成
民航四川监管局为三级预算单位,内设10个处室,包括行政办公室、党委办公室、航空安全办公室、运输处、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处。
二、2025年部门预算表
文件中包含详细的预算表格,涉及部门收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、基本支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、财政拨款“三公”经费支出表等。
三、2025年部门预算情况说明
(一)收支预算总体说明
总预算:2025年收支总预算2421.72万元。
收入来源:包括一般公共预算拨款收入1498.60万元(占61.88%),上年结转923.12万元(占38.12%)。
支出方向:涵盖社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
(二)收入预算情况
2025年收入预算2421.72万元,主要来源于一般公共预算拨款和上年结转。
(三)支出预算情况
总支出:2421.72万元,其中基本支出2328.72万元(占96.16%),项目支出93万元(占3.84%)。
(四)财政拨款收支说明
收入:本年收入1498.60万元,上年结转68.63万元,均为一般公共预算拨款。
支出:本年支出1567.23万元,含社会保障和就业支出164万元(占比10.46%)、卫生健康支出83.23万元(占比5.31%)、交通运输支出1187.93万元(占比75.80%)、住房保障支出132.07万元(占比8.43%)。
(五)一般公共预算支出情况
总拨款:1498.60万元,比2024年增加40.61万元,增长2.79%。
主要支出科目:
交通运输支出1131.04万元(占比75.47%)。
社会保障和就业支出153.71万元(占比10.26%)。
住房保障支出130.62万元(占比8.72%)。
卫生健康支出83.23万元(占比5.55%)。
(六)一般公共预算基本支出情况
基本支出:1405.60万元,包括人员经费1108.60万元和公用经费297万元。
(七)“三公”经费预算情况
总预算:31.20万元,比2024年减少4.37万元。
公务用车购置及运行费23万元。
公务接待费1.20万元。
因公出国(境)费7万元。
(八)其他重要事项说明
机关运行经费:297万元,较2024年增加6万元。
政府采购情况:2025年政府采购预算总额7.16万元,均为货物预算。
国有资产占有使用情况:截至2024年7月31日,共有车辆4辆,单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
预算绩效情况:对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款93万元。
四、名词解释
文件对收入科目、支出科目、机关运行经费、“三公”经费等进行了详细解释。
五、附件
包含民航监管项目绩效目标表、飞标适航项目绩效目标表等附件内容。
核心重点
预算规模:2025年总预算2421.72万元,主要来源于财政拨款。
支出重点:交通运输支出占比最高(75.47%),主要用于民航安全监管。
“三公”经费:预算31.20万元,比2024年减少,主要用于公务用车运行和公务接待。
机构运行:机关运行经费297万元,较2024年增加。
资产管理:现有车辆4辆及价值100万元以上设备1台(套)。
绩效管理:对项目支出全面实施绩效目标管理,确保资金使用效益。
中国民用航空四川安全监督管理局部门预算(2025年).pdf
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