空警一支队单位概况
主要职能:防范和制止劫机、炸机以及非法干扰民航飞行安全的行为,保护机上旅客生命财产安全。
单位构成:下设综合(政治)处、勤务处2个机关处室,7个京内中队以及4个京外中队。
2025年部门预算
部门收支总表:
- 收入总计:7375.86万元
- 一般公共预算拨款收入:3941.28万元
- 政府性基金预算拨款收入:55.00万元
- 其他收入:1.00万元
- 上年结转:3378.58万元
- 支出总计:7375.86万元
- 公共安全支出:6932.48万元
- 交通运输支出:65.39万元
- 住房保障支出:377.99万元
部门收入总表:总收入7375.86万元,主要来源于一般公共预算拨款收入。
部门支出总表:
- 公共安全支出:6932.48万元(基本支出6919.05万元,项目支出13.43万元)
- 交通运输支出:65.39万元(基本支出65.39万元)
- 住房保障支出:377.99万元(基本支出377.99万元)
财政拨款收支总表:财政拨款收入6496.60万元,支出6496.60万元,主要用于公共安全、交通运输和住房保障。
一般公共预算支出表:2025年一般公共预算支出3941.28万元,较2024年减少359.82万元,主要用于公共安全和住房保障。
一般公共预算基本支出表:基本支出3927.86万元,其中人员经费2613.84万元,公用经费1314.02万元。
政府性基金预算支出表:政府性基金预算支出55.00万元,全部为交通运输支出。
财政拨款预算“三公”经费支出表:2025年“三公”经费预算86.35万元,主要用于公务用车运行维护和公务接待。
部门预算情况说明
收支总表说明:2025年部门收支总预算7375.86万元,所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入总表说明:收入主要来源于一般公共预算拨款收入,占53.43%。
支出总表说明:支出主要用于公共安全、交通运输和住房保障,基本支出占98.93%,项目支出占1.07%。
财政拨款收支总表说明:财政拨款收支总预算6496.60万元,主要用于公共安全、交通运输和住房保障。
一般公共预算支出表说明:
- 2025年一般公共预算当年拨款3941.28万元,较2024年减少8.37%。
- 主要用于公共安全(90.41%)和住房保障(9.59%)。
一般公共预算基本支出表说明:基本支出3927.86万元,包括人员经费和公用经费。
财政拨款预算“三公”经费支出表说明:2025年“三公”经费预算86.35万元,严格控制支出。
政府性基金预算支出表说明:政府性基金预算支出55.00万元,全部为交通运输支出。
其他事项说明:
- 机关运行经费:2025年预算1314.02万元,与2024年持平。
- 政府采购预算总额313.86万元。
- 截至2024年7月底,共有车辆31辆,包括执法执勤用车和特种专业技术用车。
- 项目支出全面实行绩效目标管理,涉及预算拨款13.42万元。
名词解释
对一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转、公共安全支出、住房保障支出等专业术语进行了解释。
附件
民航公安专项业务费项目绩效目标表:
- 项目名称:空警公安业务费空警一支队经费
- 年度资金总额:13.43万元
- 年度总体目标:确保爆炸物探测仪设备完好运行,圆满完成重大空防安保任务,确保空防安全,杜绝劫、炸机事件。
- 绩效指标:
- 数量指标:空防安全情报收集≥4次,航空安保培训合格率≥98%
- 社会效益指标:航空安全保卫架次≥4.5万架次
- 服务对象满意度指标:公安干警满意度≥90%
民航安全能力建设基金项目绩效目标表:
- 项目名称:安全保障能力提升专项
- 年度资金总额:65.39万元
- 年度总体目标:通过调研和研究,完善飞行中安全保卫专业队伍建设,构建专业队伍胜任力能力模型,研究职业发展路径。
- 绩效指标:
- 数量指标:形成研究报告≥1份,编制工作方案≥1套,完成调研工作≥3次
- 社会效益指标:举办行业研讨会≥1次,与院校形成人才联合培养机制≥1所,选定试点单位开展实践工作≥1个
- 服务对象满意度指标:受益对象满意度≥85%
附件:
中国民航空中警察总队一支队2025年度预算公开.pdf
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