
AERO100连载 | PCC集团
2019年11年08日
中国民用航空华东地区管理局 2025-04-25
《中国民用航空华东地区管理局机关服务中心2025年度部门预算》文件详细列出了该中心2025年的收支预算、资金来源、支出结构及预算安排等信息,反映了其作为经费自理的事业单位在后勤保障、资产管理等方面的财务规划。
一、单位概况
中国民用航空华东地区管理局机关服务中心(简称“机关服务中心”)是直属经费自理的事业单位,主要负责管理局后勤服务保障工作,并监督管理出资企业及资产。内设综合管理部、规划发展部、财务审计部三个职能机构。
二、2025年部门预算表
(一)部门收支总表
收入总计:55,339.22万元
事业收入:927万元(后勤保障收入)
其他收入:11,210.12万元(包括国有资产出租收入、利息收入、投资收益等)
使用非财政拨款结余:43,202.10万元
支出总计:55,339.22万元
交通运输支出:55,339.22万元
基本支出:10,038.45万元
项目支出:4,252.29万元
上缴上级支出:41,048.48万元
(二)部门收入总表
事业收入占比1.67%
其他收入占比20.26%
使用非财政拨款结余占比78.07%
(三)部门支出总表
基本支出:10,038.45万元,占18.14%
项目支出:4,252.29万元,占7.68%
上缴上级支出:41,048.48万元,占74.18%
(四)财政拨款收支总表
无财政拨款收支预算:机关服务中心属于经费自理的事业单位,2025年预算中无财政拨款收支。
(五)一般公共预算支出表
无一般公共预算拨款安排的支出:机关服务中心2025年预算中未使用一般公共预算拨款安排支出。
(六)一般公共预算基本支出表
无一般公共预算拨款安排的基本支出:机关服务中心2025年预算中未使用一般公共预算拨款安排基本支出。
(七)政府性基金预算支出表
无政府性基金预算拨款安排的支出:机关服务中心2025年预算中未使用政府性基金预算拨款安排支出。
(八)国有资本经营预算支出表
无国有资本经营预算拨款安排的支出:机关服务中心2025年预算中未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
(九)财政拨款预算“三公”经费支出表
无“三公”经费支出:机关服务中心2025年预算中未使用财政拨款预算安排“三公”经费支出。
三、预算情况说明
收入支出预算总体情况:2025年收支预算总额55,339.22万元,收入主要来自事业收入、其他收入及非财政拨款结余。
支出预算:基本支出占18.14%,项目支出占7.68%,上缴上级支出占74.18%。
财政拨款收支预算:机关服务中心无财政拨款收支预算。
一般公共预算支出:无一般公共预算拨款安排的支出。
一般公共预算基本支出:无一般公共预算拨款安排的基本支出。
政府性基金预算支出:无政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营预算支出:无国有资本经营预算拨款安排的支出。
“三公”经费支出:无财政拨款预算安排的“三公”经费支出。
四、其他主要事项说明
机关运行经费:机关服务中心作为经费自理的事业单位,不涉及机关运行经费。
政府采购情况:2025年政府采购预算总额6,014.21万元,包括货物、工程和服务采购。
国有资产占用使用情况:截至2024年7月31日,单位共有车辆0辆,100万元以上设备8台。
预算绩效情况:机关服务中心本年未获得财政拨款项目预算批复。
五、名词解释
一般公共预算拨款收入:中央财政当年拨付的资金。
政府性基金预算拨款收入:财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。
国有资本经营预算拨款收入:拨付给纳入国有资本经营预算企业的资金。
事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:除上述收入以外的收入。
使用非财政拨款结余:使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
上年结转:以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
交通运输支出:反映民航行政单位的基本支出及后勤服务支出。
住房保障支出:反映为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:保障机构正常运转、完成日常任务的支出。
项目支出:完成特定行政任务或事业发展目标的支出。
上缴上级支出:下级单位上缴上级的支出。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
中国民用航空华东地区管理局机关服务中心2025年部门预算.pdf
2019年11年08日
2019年12年02日
2022年05年18日
2022年07年22日
2019年06年25日
2019年06年25日
2024年02年21日
2021年08年18日
2021年10年18日
2019年06年03日
评论 (0)